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Ghizlane BGB

Ghizlane B

Supermalter

Consultante audit interne IT & contrôle interne IT

800 €/jour
4 projets
Paris, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Ghizlane

9 ans d'expérience en audit et contrôle interne IT:

  • 5 ans en cabinet de conseil à Paris où je menais deux types de missions:
-Audit interne SI autour de différents thèmes: projet de migration de données (Transformation Assurance), fonctions production informatique, automatisation des processus robotisés (RPA), prestataires de services, processus de gestion des accès et du principe de séparation des tâches, processus de gestion des sauvegardes et restaurations...

-Contrôle interne IT SOX:
• Implémentation de dispositif de contrôle interne: cartographie des risques métiers et IT, définition de matrices des risques et contrôles, constitution des plans de tests.
• Interventions régulières sur des missions d’évaluation du contrôle interne répondant à la loi SOX : évaluation de la définition des contrôles et leur mise en œuvre, identification des déficiences et analyse d’impacts, émission de recommandations.
  • Par la suite, pour le compte d'une grande banque pendant 3 ans:
2 années en tant que Superviseur senior Risk Management & Contrôles:
- Création et déploiement du dispositif de contrôle sur les activités de la Transformation Digitale de la Banque
- Animation du dispositif de contrôle de la Direction de la Transformation:

1 année au poste de chef de mission à la Direction d'Audit Interne et Inspection Générale: Conduite des missions de bout en bout: définition des périmètres d'audit, création des programmes de travail, revue des rapports d’audit...
  • Conseil en Freelance (1 an):
Accompagnement de clients dans des missions spécifiques portées sur l'audit IT et le contrôle interne IT.





  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

  • Arabe

    Bilingue ou natif

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • Freelance
    Consultante audit interne & contrôle interne
    novembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 7 mois)
    Paris, France
    Réalisation de missions d'audit interne et contrôle interne IT pour le compte de différents clients (tous secteurs).
  • Crédit agricole
    Chef de mission- Audit & Inspection Générale
    octobre 2023 - novembre 2024 (1 an et 1 mois)
    • Conduite des missions d'audit : définition des périmètres d'audit, création des programmes de travail
    avec une approche basée sur les risques et revue des rapports d’audit.
    • Evaluation du dispositif de contrôle et formulation de recommandations d'amélioration.
    • Veille à la mise en œuvre appropriée des méthodologies d'audit et des programmes de travail parmi les
    équipes d’audit.
    • Suivi et déploiement des plans d'actions auprès des Directions auditées de la banque.
    • Présentation et validation des recommandations issues des audits avec les directeurs des entités concernées, les responsables d’activités, le membre du Comex en charge de l’activité auditée et le PDG de la banque.
  • Crédit Agricole
    Senior Supervisor Risk Management & Control - Digital Transformation
    BANQUE & ASSURANCES
    septembre 2021 - septembre 2023 (2 ans)
    Casablanca, Morocco
    -Création et déploiement d’un dispositif de contrôle sur les activités de la Transformation Digitale de la Banque :
    • Identification des processus clefs de la Direction Innovation et Digitalisation et élaboration de la cartographie des risques relatifs aux activités de la Direction.
    • Design des contrôles pour couvrir les risques des processus de la Direction (gestion de projet sous méthodologie Agile, protection des données et sécurité, dispositif qualité, gestion des prestataires externes…).

    -Animation du dispositif de contrôle de la DGA Transformation :
    • Déroulement des contrôles de façon périodique
    • Définition et suivi des plans d'actions issus des résultats de contrôle,
    • Collecte des incidents sur le périmètre Transformation conformément au dispositif de gestion des risques opérationnels,
    • Suivi des recommandations issues d'audit interne, externe, CAC, Conformité, etc.
    Rattachement hiérarchique et reporting direct au Directeur Pilotage & Gouvernance
    Gestion des risques Contrôle interne ITIL Audit IT Management d'équipe Méthode agile

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4

Formations

  • Master 2 (M2), Finance des groupes - Corporate Finance
    Ecole de Management de Normandie
    2016
    Master 2 (M2), Finance des groupes - Corporate Finance
  • Master of Business
    The American University in the Emirates (AUE)
    2015
    Master of Business Administration (MBA)

Compétences

Catégories